Nota de Empenho Nº 00107/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 10.000,00
2024000000201/03/2024R$ 10.000,00
2024000000302/04/2024R$ 10.000,00
2024000000406/05/2024R$ 10.000,00
2024000000505/06/2024R$ 10.000,00
2024000000602/07/2024R$ 10.000,00
2024000000712/08/2024R$ 10.000,00
2024000000812/09/2024R$ 10.000,00
2024000000911/10/2024R$ 10.000,00
  Total:R$ 90.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410730/01/20240000001R$ 10.000,00
202410701/03/20240000002R$ 10.000,00
202410702/04/20240000003R$ 10.000,00
202410706/05/20240000004R$ 10.000,00
202410705/06/20240000005R$ 10.000,00
202410703/07/20240000006R$ 10.000,00
202410713/08/20240000007R$ 10.000,00
202410713/09/20240000008R$ 10.000,00
202410711/10/20240000009R$ 10.000,00
   Total:R$ 90.000,00
Código de verificação: 755662