Nota de Empenho Nº 00101/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000118/01/2024R$ 2.200,00
2024000000216/02/2024R$ 2.200,00
2024000000318/03/2024R$ 2.200,00
2024000000416/04/2024R$ 2.200,00
2024000000516/05/2024R$ 2.200,00
2024000000617/06/2024R$ 2.200,00
2024000000715/07/2024R$ 2.200,00
2024000000814/08/2024R$ 2.200,00
2024000000913/09/2024R$ 2.200,00
2024000001021/10/2024R$ 2.200,00
  Total:R$ 22.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410118/01/20240000001R$ 2.200,00
202410116/02/20240000002R$ 2.200,00
202410119/03/20240000003R$ 2.200,00
202410116/04/20240000004R$ 2.200,00
202410116/05/20240000005R$ 2.200,00
202410117/06/20240000006R$ 2.200,00
202410115/07/20240000007R$ 2.200,00
202410114/08/20240000008R$ 2.200,00
202410113/09/20240000009R$ 2.200,00
202410121/10/20240000010R$ 2.200,00
   Total:R$ 22.000,00
Código de verificação: 181708